Здравствуйте!
Цитата: ... У меня 1С предприятие 8.2
А какая у вас конфигурация? Посмотрите рекомендации, где, куда посмотреть, чтобы понять в какой программной конфигурации вы работаете. Это
здесь .
Цитата: в январе 2012г. я от поставщика по эл. энергии получила корректировочную счет фактуру за декабрь В программе все провела! Вот только теперь не могу понять в книге покупок за 1 квартал 2012г. плюсом стоит сумма корректировочной счет-фактуры а в доп. листе минусом за сумма декабрь вопрос в том, что в декларацию по НДС включается сумма покупок итоговая как в книге покупок а должна же за минусом декабрьской суммы ??? или я чего то не понимаю?
Какой у вас выбран "вид счет-фактуры" - поле в корректировочном сч.-фактуре, введенном на основании документа "Корректировка поступления"??
И обозначили ли вы на закладке "Вычет НДС по приобр.ценностям" обработки "Помощник по НДС" по строке с записью о корректиров.сч-фактуре то, что нужен Доп.лист и указали ли Период корректировки?
Кроме того, при выводе отчета "Книга покупок" , установив галоку "Формировать доп.листы", нужно выбирать "за корректируемый период".
Получится Доп.лист оформлен в 1кв-ле за прошлый корректируемый период.
В текущем периоде в Книгу покупок и в Декларацию по НДС за 1кв. данный корректировочный СФ-ра не будет вообще попадать.